用友U8.年末怎样结转?
大将军BYJZT
于2018-01-29 14:37 发布 1736次浏览
![用友U8.年末怎样结转?](http://al3.acc5.com/9244328_5a6ec031b9f54.jpg)
![用友U8.年末怎样结转?](http://al3.acc5.com/9244328_5a6ec0338868e.jpg)
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-01-29 14:50
说明已结账,不存在再结账事宜
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
说明已结账,不存在再结账事宜
2018-01-29 14:50:33
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,用友u8软件年度结转操作步骤:
1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。
2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据“。
3、 在结转上年数据中选择总账系统结转。
4、 点下一步。
5、结转数据
2022-01-24 17:08:53
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
用友U8月末结转具体步骤如下:
1. 首先在年度起始时,在总账—年度起始—年度起始界面进行年度起始,把去年的期初余额转移到今年的期初余额;
2. 然后在总账—期末处理—期末处理界面进行期末处理,将当期凭证中发生的科目余额转移到今年期初余额;
3. 接着在财务会计—凭证字设置—凭证字设置界面,将今年凭证字设置为“0001”,以便今年新凭证编号可以从“0001”开始;
4. 最后在总账—期间损益结转—期末损益结转界面进行期末损益结转,将本期的损益账户转入到损益结转科目中,完成月末结转。
拓展知识:月末结转是指在会计核算中按月份进行的结转,即把本月的借方金额转移到下月的贷方,于是每月末就完成了会计的结转。月末结转可以使会计核算更加准确,便于对账,而且可以减少凭证的书写和核对,从而提高工作效率。
2023-02-27 19:14:01
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
出了什么问题,你是同时启用存货核算和库存管理,还是单独启用了存货核算,同时启用的话就要库存管理先结账以后才可以存货核算里的结账,只用存货核算简单点。
2014-09-23 20:20:37
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
提供邮箱,发份学习视频你
2015-06-29 09:43:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
江老师 解答
2018-01-29 14:50
大将军BYJZT 追问
2018-01-29 19:18
江老师 解答
2018-01-29 19:40
大将军BYJZT 追问
2018-01-29 22:00
江老师 解答
2018-01-30 00:56
江老师 解答
2018-01-30 08:48
大将军BYJZT 追问
2018-01-30 21:09
江老师 解答
2018-01-31 00:49
江老师 解答
2018-02-01 11:25