- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!需要计提,但是其他应收款-代扣公积金(个人部分)已经在发放工资的时候包括在应付职工薪酬里面了,所以计提的分录应该为 借:管理费用-公积金 7255 贷:应付职工薪酬-公积金 7255 发放工资的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他其他应收款-代扣社保(个人部分) 其他其他应收款-代扣公积金(个人部分) 银行存款
2019-11-18 15:34:19

你好!借管理费用-公积金-公司部分3868 其他应收款-公积金-个人部分3868 贷银行存款7736
2023-10-13 20:08:14

你好!借管理费用-公积金-公司部分 其他应收款-公积金-个人部分 贷银行存款
2023-10-13 20:04:26

你好 计提 是做 借:管理费用-住房公积金 贷:应付职工薪酬-住房公积金 缴纳 做借应付职工薪酬-单位部分 其他应收款-个人部分贷银行存款 计提是单位部分的哈
2020-03-17 15:51:58

您好:第一步计提公积金:应付职工薪酬-住房公积金(公司部分) 其他应付款-住房公积金(个人部分)
第二步:结转公积金, 把公司部分的转入管理费用
第三步:缴纳公积金:把第一步贷方的公积金金额,用银行存款支付出去。
2019-04-16 16:15:22
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