我想问你一个问题,就是我们公司属于小微企业,不是 问
你好,你截图所得税申报表我看一下的。 答
请问工商年报里面资产状况信息的纳税总额怎么算 问
年报纳税总额根据单位实际缴纳的增值税、消费税、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税、城建税、附加税、资源税、环境保护税等等。 具体计算: 1、将应交税费二级科目明细账的各种上缴的税金相加; 2、简单一点的,可以按“现金流量表”中“支付的各项税费”项目金额填写。 答
老师,以前年度的汇总损益调整怎么做凭证呢? 问
您好,现在是要补收入的还是成本的? 答
老师,想咨询一下,1.小规模房屋租赁公司,统一支付电 问
你好,1你不能开电费的发票:2报税增值税开票当期确认,收入分期确认 3 属于债务重组各自核算各自的,你开租金发票 他开卖车发票两张业务 答
老师,请问 费用太大,工资申报可以不计提吗 问
您好,公司是主营什么的 答
借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款z这笔进项需要转出,转出分录是怎么的借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款z这笔进项需要转出,转出分录是怎么的
答: 你好!什么原因造成的转出?
借:管理费用 应交税费(进项)贷:应交税费(进项转出)应付账款。现在要把进项转回我应该怎么做分录呢
答: 借:应交税费-增值税-进项 借:管理费用 负数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
福利费专票应先认证,再转出,有两种处理方法1. 借:应付职工薪酬 应交税费-进项 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 -福利费用 贷:应交税费-进项转出 再分配 借管理费用 贷 应付职工薪酬 第二种:借:应付职工薪酬 贷银行存款 分配 借:管理费用 应交税费-进项 贷:应付职工薪酬转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出 最后的结果一样。哪个正确?
答: 第二个分录是正确的 借:应付职工薪酬 贷银行存款 分配 借:管理费用 应交税费-进项 贷:应付职工薪酬 转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出