送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-01-31 16:25

是的啊

向阳开放 追问

2018-01-31 16:31

发票号码都不对哦,为什么会这样?

袁老师 解答

2018-01-31 16:32

如果新开,应该是新号码啊

向阳开放 追问

2018-01-31 16:34

不是新号码,之前税号填错让重开的,显示的不是新发票的号码?

袁老师 解答

2018-01-31 16:44

哦,这样啊,最好咨询一下金税热线吧

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相关问题讨论
是的啊
2018-01-31 16:25:51
发票红冲和作废的区别如下: 1、发票作废适用于销货退回、开票有误、应税服务中止的情形; 2、红冲适用于不符合发票作废条件的,或发生销货部分退回及发生销售折让的情形。 发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。 法律依据 《中华人民共和国发票管理办法》 第二条 在中华人民共和国境内印制、领购、开具、取得、保管、缴销发票的单位和个人(以下称印制、使用发票的单位和个人),必须遵守本办法。 第三条 本办法所称发票,是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。
2022-08-03 15:13:37
发票只能在当月作废,跨月只能红冲,红冲后再重新开发票给对方
2018-09-21 11:01:43
您好, 先开红字信息表,再开红字发票。 第一步“填写信息表”:开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”:开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”:开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合
2022-11-11 11:50:46
你好,如果是专票购买方已经认证了,购买方必须开红字信息表销售,方才能开红字。
2022-02-18 09:09:51
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