- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-31 16:43
关于应交税费的问题,年底我把进项和销项都转到未交增值税了,有留底,未交增值税为借方2万,您看这样对吗?
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您的分录错误,应该根据实际缴纳的税款编制如下分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2018-02-05 13:26:49
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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您好,分录为:借:应交税费—增值税—销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费——增值税——进项。
2018-08-24 17:51:09
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这个实务中我们不是这么做,实务中是做转出未交增值税借方就是表示留底了,
2020-01-04 11:28:26
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你不用缴纳增值税,你可以不用结转增值税的
2020-06-04 11:22:53
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袁老师 解答
2018-01-31 17:01