老师你好,关于留底税额我能不能这样做分录 借 应交税费~应交增值税(销) 应交税费~应交增值税(留底税额) 贷 应交税费~应交增值税(进)
刘新云
于2020-01-04 11:20 发布 850次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-04 11:28
这个实务中我们不是这么做,实务中是做转出未交增值税借方就是表示留底了,
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这个实务中我们不是这么做,实务中是做转出未交增值税借方就是表示留底了,
2020-01-04 11:28:26
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您的分录错误,应该根据实际缴纳的税款编制如下分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2018-02-05 13:26:49
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同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
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同学,你好
可以通过应交税费-未交增值税来做
2023-07-06 15:11:34
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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刘新云 追问
2020-01-04 11:37
maize老师 解答
2020-01-04 11:43
刘新云 追问
2020-01-04 11:50
maize老师 解答
2020-01-04 11:54