老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
您好!请问下当年更正增值税申报表后,应如何记帐?是在更正申报月份更正,还是直接在前期月份调整?是在本年度更正的
答: 现在具体啥业务更正的补充一下。
您好!请问下当年更正增值税申报表后,应如何记帐?是在更正申报月份更正,还是直接在前期月份调整?是在本年度更正的老师:按照《企业会计准则》第六十六条的规定,当年更正增值税申报表后,应在更正申报月份更正,并在本年度更正,即在更正申报月份调整本期增值税科目的余额,并在本年度更正本期增值税科目的余额。借方:主营税金附加 贷方:应交增值税等...是吗
答: 您好,不是,应交增值税 不进 税金附加 科目的, 更正申报有对应的应交增值税 明细科目的,是销项还是进项,相应用 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 和应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目结转到 应交税费——未交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
更正申报7月份增值税报表,产生税费,于本月(11月)缴纳,请问这个数据是填在11月份的报表里还是填在我更正申报8月份的报表里?
答: 可以在11月里面缴纳的
2020年9/10/11月份进项税转出后,更正所得税申报表应该更正2020年年度所得税申报表,还是分别更正9/10/11月的所得税申报表
老师,您好!由于税务局查账,2018年有20万的成本票被剔除,要求更正申报,请问如何调账和更正申报?12月份的报表要调整吗?
老师,您好!由于税务局查账,2018年有20万的成本票被剔除,要求更正申报,请问如何调账和更正申报?12月份的报表要调整吗?
请问,去年9月份资产负债表有误,那点更正,里面有修改,修改后保存就是更正申报了是吗?那9月份更正,后面10到12月份都要更正申报是吗?包括1到12月份的都要更正申报吗?还是改1到12月份的一张就好了
12月份个税 申报失败该怎么调整啊? 前任会计更正了3-11月份的收入, 怎么我现在申报12月份的又显示需要同步更正3月后的申报数据呢? 该如何同步更正??