12月费用已全额计提,未付款,未收到发票,1月已付款,已收到增值税专用发票,账务怎么处理
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于2018-02-01 11:04 发布 2362次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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12 借;管理费用等科目 贷;应付账款
1 借;应付账款 贷;管理费用等科目
借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
2018-02-01 11:05:35
1借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估 借;预付账款 贷;银行存款
2,借;银行存款 贷;预收账款 借;发出商品 贷;库存商品
2017-06-06 17:18:25
借管理费用,贷银行存款。
下个月收到发票借其他应付款,借管理费用负数
借管理费用,应交税费应交增值税进项贷其他应付款。
2021-12-13 09:16:32
你好
1月份暂估入库
借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估
2月份根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-01-08 10:54:40
您好, 没问题是可以的
2022-01-10 16:21:51
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