我公司购买了1万只产品(1元/只*10000=10000)为库存商品;经过点数以后只有9500只。实际上我们卖出去也只卖了9500只;(对方给我们开票也开了10000只);那我们公司处理的时候怎么处理?
小纯洁
于2018-02-02 11:10 发布 806次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-02-02 11:17
差的500可以作为运输途中合理损耗吗?还是供应商故意多开发票了
相关问题讨论
你好同学
这个是当成是销售处理,你做一个销售,然后库存不给老板账上也要做成是销售的,这个库存商品,我建议你做一个销售退回,钱就放在其它应付款-老板上就好了。
2019-10-14 16:16:54
差的500可以作为运输途中合理损耗吗?还是供应商故意多开发票了
2018-02-02 11:17:02
你好,需要按型号分别核算的
会导致你盘点只能知道一个笼统的金额,不知道具体每个型号的是多少,结转的成本的时候也只能是笼统的
2016-06-15 17:33:14
你好,实际报废了就做报废处理计入管理费用
2020-06-02 17:19:33
是不是之前有库存你们没有发票?借库存商品 贷应付账款,之后结转成本,没有发票,纳税调增,借主营业务成本 贷库存商品。纳税调增
2020-04-28 14:44:46
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