生产企业出口的,附加税费申报是根据免抵税额来申报,这个数据数是怎么来的
阿秀
于2018-02-03 15:53 发布 1060次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好!按“当期免抵税额”计算!
2018-02-03 15:56:49
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你好,免抵税额是免抵退税申报表中取来的!
2018-04-10 11:49:10
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按照按照你的开票来计提缴纳附加税
2020-05-14 17:09:52
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核销具体流程如下:
一、企业将2016年已在海关办理结案的进料加工手册录入《进料加工业务免抵退税核销申报表》,操作路径为【进料向导】-【向导第一步 进料加工数据采集】--【免抵退核销申报录入】;
二、进行【向导第二步 生成进料加工数据】-【生成进料加工数据】。
(如果企业不确定2016年哪些手册已经结案,可到税局拷取2016年度海关结案手册电子信息,将反馈信息读入退税申报系统,进行税务机关反馈信息处理,可查询到2016年度海关已经结案的手册信息,查询路径为【进料向导】-【向导第五步 反馈加工反馈查询】-【手(账)册核销信息查询】与【核销报关单明细查询】。)
三、将生成的进料加工数据通过网上发送或带到税局退税部门进行申报,拷取反馈数据。
四、将反馈数据通过【进料向导】-【向导第四步 进料加工反馈接收】-【税务机关反馈信息读入】读入退税申报系统,并进行【撤销进料加工数据】的操作。
五、进入【进料向导】-【向导第一步 进料加工数据采集】--【实际分配率反馈确认】界面,将反馈的各个手册的进出口总值与企业进出口实际发生情况进行比对,比对无误在“企业确认意见”一栏确认意见相符“XF”;比对有误确认意见不符“BF”,并在【已核销进口报关单调整录入】和【已核销出口报关单调整录入】里录入不符的数据。重新生成进料加工电子数据。
六、将重新生成的进料加工数据及相关报表资料正式申报提交至税局退税相关部门。
2020-06-08 13:37:02
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您好,比如4月15号前申报的是所属期是3月的增值税申报表和免抵退申请表,先申报所属期是3月免抵退申报表,再申报所属期是3月的增值税申报表,要对应,所属期是3月增值税申报自动带出来的附加税就是所属期是3月的免抵退申报表对应数据
2023-04-16 20:28:27
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