老师,你好! 公司购买办公楼共254万,先前的会计已入帐,并按254万折旧了二年。实际上已支付214万,但会计是按254万入帐并折旧。这个月从公户付了尾款40万。现已付清。请问这40万怎么做会计分录。之前会计没有建帐应付帐款40万。
欣慰的向日葵
于2023-10-27 10:15 发布 306次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好,学员,之前会计资产按照254,对方科目用的什么
2023-10-27 10:24:19
借;固定资产 贷;银行存款 20 应付账款20
需要知道折旧年限,方法,残值率,才可以计算月折旧金额的
2017-11-08 09:16:23
那你得做房子的销售吧,你们是卖房的?
2020-07-02 16:51:40
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 营业外收入-增值税减免
所得税申报表有营业成本,你可以根据你企业的报表填写
2016-03-09 11:03:18
您好!您为什么会有这笔呢?肯定是有什么业务发生才有的呃,补充计入这笔业务。
2016-11-11 09:33:39
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