老师,你好! 公司购买办公楼共254万,先前的会计已入帐,并按254万折旧了二年。实际上已支付214万,但会计是按254万入帐并折旧。这个月从公户付了尾款40万。现已付清。请问这40万怎么做会计分录。之前会计没有建帐应付帐款40万。
欣慰的向日葵
于2023-10-27 10:15 发布 317次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论

你好,学员,之前会计资产按照254,对方科目用的什么
2023-10-27 10:24:19

借;固定资产 贷;银行存款 20 应付账款20
需要知道折旧年限,方法,残值率,才可以计算月折旧金额的
2017-11-08 09:16:23

那你得做房子的销售吧,你们是卖房的?
2020-07-02 16:51:40

您好!您为什么会有这笔呢?肯定是有什么业务发生才有的呃,补充计入这笔业务。
2016-11-11 09:33:39

借:固定资产清理 50
累计折旧150
贷:固定资产 200
借:银行存款 25
贷:固定资产清理24.27
应交税费-增值税-销0.49
营业外收入-减免税额0.24
借:固定资产清理2000
累计折旧1000
贷:固定资产 3000
借:银行存款 2500
贷:固定资产清理 2380.95
应交税费-增值税-销 119.05
借:税金及附加 5
贷:银行存款
最后 将固定资产清理转资产处置损益
2019-08-29 13:45:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息