送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-02-04 20:05

您好,计提时,借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。如果以后归还了,借;管理费用-福利费,负数,借;现金或者银行存款。

Celia歆歆 追问

2018-02-04 20:17

老师,如果这个月多余的伙食费支出记入了营业外支出的话,那么如果跨月归还了伙食费,可不可以跨月进行营业外支出的冲减呢?

王雁鸣老师 解答

2018-02-04 20:19

您好,可以的。

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您好,计提时,借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。如果以后归还了,借;管理费用-福利费,负数,借;现金或者银行存款。
2018-02-04 20:05:32
1、借:管理费用等 5*440 贷:应付职工薪酬-福利费5*440 2、借:应付职工薪酬-福利费 5*440 借:其他应收款 13*440 贷:银行存款 8100
2018-02-03 20:30:30
你好,做营业外收入的。
2020-01-09 10:28:21
您好!按规定像这样的补贴,应该计入工资,比如他本来3000块工资,如果加这个就应该按3200申报个税。应该计入应付职工薪酬。
2016-05-28 08:54:14
您好,这样做账也可以,不查没事,如果稽查的话,要补税,交滞纳金和罚款的。应该让对方给开具发票处理比较好。
2018-08-05 15:19:38
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