公司是小规模的,初始购的税控系统480元,10做的账做了一笔,借应交税金-应交增值税-减免税额480元,贷 管理费用480。应交税金-应交增值税2000元,未交增值税是2480元,交纳后,未交增值税有余额480呢,该怎么办?
菲童牛宝
于2018-02-05 17:35 发布 735次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(减免税额) 480
你可以做这个调整分录
2018-02-05 17:41:09
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你好,借;应交税金-应交增值税-未交增值税 贷;应交税金-应交增值税 -减免税额480元
你需要做这个分录
2018-01-31 17:06:55
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你好,减免是这样做分录
你结转未交增值税只需要按4933.22结转
2018-01-31 15:54:15
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你好,不抵扣暂时不做分录,抵扣的时候做这个分录
借:应交税费-应交增值税480元,贷:管理费用-办公费480元.
2019-03-27 09:55:17
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,你申报的时候怎么申报的
2018-11-06 15:48:47
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