老师,以前年度应付帐款做成了应收账款,并且多做了几十万,实际应付款也是付清了,以前请的是代账公司,去年才请会计,账非常烂,初始数据不对。这实际不存在的应收账款怎么处理呢?数额不小80万
激动的柜子
于2023-11-01 16:18 发布 286次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,应收账款是借方余额还是贷方?
2023-11-01 16:19:00

您好,红字冲回错误分录,按正确的重新计提
2022-03-15 19:26:41

你好,以前年度的应付账款挂成了应收账款,是应当计入应付账款的 借方还是贷方?
2022-03-15 19:08:43

你好!红字冲减,然后做正确的。
2017-08-10 11:22:32

没有之前付款和收款回单么,需要有回单才可以冲掉,
2019-07-19 17:32:27
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