送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-11-07 08:19

您好,借:预付  4  贷:银行  4
这个机器现在已经在用了,多少价格合同里有,我们先暂估固定资产,等34个月后现入固定资产折旧太晚了,资产都差不多用坏了
借:固定资产    贷:应付
发票来时上一个分录冲红
  借:固定资产(负)    贷:应付(负)
再按发票做分录
借:固定资产    进项税    贷:预付  (这里把预付冲平)

奋斗 追问

2023-11-07 08:56

暂估固定资产后就开始折旧对吗

廖君老师 解答

2023-11-07 08:57

您好,是的,达到使用状态下月就折旧 了

奋斗 追问

2023-11-07 08:58

好的,非常感谢

廖君老师 解答

2023-11-07 08:59

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

奋斗 追问

2023-11-07 09:15

老师,我还想咨询一下,如果对方每月按照我的付款金额4万元开股东资产发票给我,这样要怎么开票?

奋斗 追问

2023-11-07 09:16

按照每月付款4万元开卖机发票给我,这样要怎么开

廖君老师 解答

2023-11-07 09:24

您好,是一台机器的话,这个单位要开0点几台了,我只接触到一张发票开不开那么多金额才开0点几台的发票,一起来的发票是一台,这个分开付款一般不开票,要么一起开票

奋斗 追问

2023-11-07 09:28

好的,明白,谢谢

廖君老师 解答

2023-11-07 09:36

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,借:预付 4 贷:银行 4 这个机器现在已经在用了,多少价格合同里有,我们先暂估固定资产,等34个月后现入固定资产折旧太晚了,资产都差不多用坏了 借:固定资产 贷:应付 发票来时上一个分录冲红 借:固定资产(负) 贷:应付(负) 再按发票做分录 借:固定资产 进项税 贷:预付 (这里把预付冲平)
2023-11-07 08:19:23
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好 那你设备是计入固定资产的吗 ? 你每月都折旧了的嘛
2020-05-08 16:34:58
这个要开的了。其实相当于对方花9万块钱卖你们的设备。
2018-11-20 13:50:43
你好 ;那这个机器到底是谁的所有权。 是A的所有权吗? 还是说 你帮A付款去买机器 去抵减所欠的欠款?
2021-10-11 09:24:32
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