为了及时了解应收应付,每月没认证的发票,做分录借:委托加工物资-暂估 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应付账款,次月认证后再做 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:委托加工物资-暂估 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 这样可以吗??
祖吴亮CoCo
于2018-02-08 12:03 发布 920次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-02-08 12:05
你好!第二对分录有问题!次月认证后
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
即可
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借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58
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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
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你好; 转出未交增值税先把这个 金额转到 未交增值税借方去; 然后再做其他的; 先结转了我看看
2023-01-04 15:35:39
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可以的
2017-09-04 22:00:33
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祖吴亮CoCo 追问
2018-02-08 12:09
老江老师 解答
2018-02-08 12:12