用友U8采购付款流程,财务再付款流程中应关注什么
Cindy
于2023-11-13 13:51 发布 722次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-11-13 13:51
您好,1第一步:点击【采购订单】第二步:点击【增加】第三步:点击【录入内容→点击保存→审核】
第四步:点击【到货】
第五步:自动打开到货单,然后点击【保存】→【审核】→【入库】
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2023-11-13 13:51:47

您好,不好意思,关于您提问的问题,我这里真的不知道,还是请您到QQ群咨询客服老师。谢谢。
2016-10-03 13:17:18

您好,不好意思,关于您提问的问题,我这里真的不知道,还是请您到QQ群咨询客服老师。谢谢。
2016-10-03 13:18:03

您好,不好意思,关于您提问的问题,我这里真的不知道,还是请您到QQ群咨询客服老师。谢谢。
2016-10-03 13:18:08

1、审核采购发票
操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证
操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
2021-10-19 10:55:05
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2023-11-13 13:52
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2023-11-13 13:53