送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-02-22 14:04

是的,需要的

遇一人白头 追问

2018-02-22 14:09

老师。我问的是怎么做账?怎么结转,求老师指点

袁老师 解答

2018-02-23 09:10

计提:借:管理费用,贷:应付职工薪酬-福利费

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相关问题讨论
是的,需要的
2018-02-22 14:04:47
您好,借,应付职工薪酬-职工福利费-药费,贷,其他应付款-往来单位,然后期末结转,借,管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷,应付职工薪酬-职工福利费-药费
2018-08-11 15:52:28
你好,按第一种处理方式
2018-11-07 10:59:39
你好,应当先计提,然后支付 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-04-20 14:58:46
要结转。 公司购买的员工医保吗?
2018-02-22 13:05:50
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