送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-11 15:52

您好,借,应付职工薪酬-职工福利费-药费,贷,其他应付款-往来单位,然后期末结转,借,管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷,应付职工薪酬-职工福利费-药费

宋圆圆 追问

2018-08-11 15:56

之前的会计有第二种的做法,直接借管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷其他应付款-往来单位,是不是做的不对?我需要冲销重做么?

王雁鸣老师 解答

2018-08-11 15:57

您好,不是做的不对,是不规范。可以冲销重做。

宋圆圆 追问

2018-08-11 15:59

好的,明白了,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-08-11 16:00

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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