总公司打到我们公户上的钱,我们可不可以用提取备用金的方式提出来,分录 收钱时 借:银行存款 贷 :其他应付款-总公司 从银行提取备用金分录 借:其他应收款-备用金 贷:银行存款 发放工资分录 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-备用金老师这样做可以不?
会笑的眼睛
于2018-02-23 09:05 发布 1032次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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如果用现金工资的话,可以直接提现。 借:库存现金 贷:银行存款
不用其他应收款--备用金
2018-02-23 09:08:48
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同学,你好,分录是对的
2020-05-27 12:27:08
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不对的,计提只能是公司负担的部分
借:管理费用
贷:应付职工薪酬--公积金
计提工资时
借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬
实际发放时
借:应付职工薪酬,贷:其他应收款-住房公积金、银行存款 应交税费--应交个人所得税
实际缴纳公积金时
借: 应付职工薪酬--公积金 其他应收款-住房公积金 贷:银行存款
2019-04-01 15:23:22
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银行回单,应该是借:其他应收款-XX 贷:银行存款 ,这样你的其他应收款才会冲平
2018-09-13 14:11:34
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你的分录基本上是正确的,但是在处理电费的分录时,应该是借管理费用,贷银行存款,因为电费是一项管理费用,支付电费后,银行存款会减少。所以,你应该借管理费用,贷银行存款。
2023-07-24 15:51:21
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