我去年十一月份开的发票,18年一月份红字冲销了,但是我去年已经确认收入了,现在要重新红字冲销以前的分录吗?我也做了进账抵扣,这样算下来我还多抵扣了,那我应该怎么做账
熊熊
于2018-02-24 14:33 发布 1470次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,做之前收入的相反分录就是了
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2018-02-24 14:35:35
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你好,可以直接做到本期,不考虑去年的未分配利润的影响
2019-04-24 16:01:39
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你好,去年的分录怎么做的,这个什么业务的?
2023-03-24 17:01:53
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不用管去年账,收到红字发票,做进项税转出处理,蓝字发票重新认证做进项税抵扣
2017-11-14 11:14:33
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您好
做一份跟12月相同的红字分录 然后根据蓝字发票再做一份蓝字分录
2019-04-24 15:47:05
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