车间装修总价款25万,合同期3年,2017.12.1至2020.11.30,我11月份预付了10万块钱做车间装修,当时做借预付账款10万,贷银行存款10万,1月份收到发票,做借长期待摊费用25万,贷预付账款10万,应付账款15万,现在2月份准备摊销请问上面那步错了?怎么改?
菲童牛宝
于2018-02-26 11:06 发布 671次浏览
- 送心意
茉莉老师
职称: 中级会计师,税务师
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学员你好,如果做错了,就在下个月就用红字调整过来就可以了。
2018-02-26 11:07:34
您的分录错误,正确分录如下:
1、支付款项:
借:预付账款-租金 25
贷:银行存款 25
2、摊销租金:
借:制造费用 7.5
贷:预付账款-租金 7.5
3、收到发票后编制如下两笔分录:
a、借:银行存款 25
贷:预付账款-租金 25
b、借:预付账款-租金 25
贷:银行存款 25
2017-11-02 09:04:53
您好,1分录没问题,2是需要纳税调增,红字冲回暂估100,按发票金额重新入账
2022-01-05 15:15:40
您好!可以的。先用收据入账。
2017-04-19 14:56:56
你好,借长期待摊费用30 贷银存款10 贷其他应付账20,然后按月摊销。
2021-09-27 16:54:19
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