送心意

茉莉老师

职称中级会计师,税务师

2018-02-26 11:07

学员你好,如果做错了,就在下个月就用红字调整过来就可以了。

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相关问题讨论
学员你好,如果做错了,就在下个月就用红字调整过来就可以了。
2018-02-26 11:07:34
您的分录错误,正确分录如下: 1、支付款项: 借:预付账款-租金 25 贷:银行存款 25 2、摊销租金: 借:制造费用 7.5 贷:预付账款-租金 7.5 3、收到发票后编制如下两笔分录: a、借:银行存款 25 贷:预付账款-租金 25 b、借:预付账款-租金 25 贷:银行存款 25
2017-11-02 09:04:53
您好,1分录没问题,2是需要纳税调增,红字冲回暂估100,按发票金额重新入账
2022-01-05 15:15:40
您好!可以的。先用收据入账。
2017-04-19 14:56:56
你好,借长期待摊费用30 贷银存款10 贷其他应付账20,然后按月摊销。
2021-09-27 16:54:19
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