送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-27 15:04

你好,是实际领用的比暂估的多造成余额负数吗

芬芳典雅 追问

2018-02-27 15:20

没有,我暂估多少,就领用多少

邹老师 解答

2018-02-27 15:22

你好,那是取得发票的金额低于暂估的金额?

芬芳典雅 追问

2018-02-27 16:22

老师实际领用比暂估的多,该怎样处理

邹老师 解答

2018-02-27 16:23

你好,你实际领用的金额比你后来取得发票的金额还多吗

芬芳典雅 追问

2018-02-27 16:34

嗯,是的不知道怎么处理

邹老师 解答

2018-02-27 16:35

你好,你需要调整领用金额 
借;原材料   贷;生产成本 
做这个调整分录

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相关问题讨论
你好,是实际领用的比暂估的多造成余额负数吗
2018-02-27 15:04:47
还有发票没到是吧 到多少你冲话多少
2020-03-08 21:04:52
借原材料 贷应付帐款暂估 借生产成本贷原材料
2023-07-27 23:45:36
你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01
将一月份的暂估冲掉就行了。因为你已按发票的金额入账
2017-10-13 08:48:56
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