送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-02-27 16:50

建议通过应付职工薪酬--社保科目过渡,这样对于所得税汇算清缴取数方便些

助教 追问

2018-02-27 17:05

没有明白呢 这个怎么会涉及所得税呢

张艳老师 解答

2018-02-27 17:14

因为所得税汇算清缴时,会需要填列社保费用支出数字的。

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相关问题讨论
你好 你直接做 红冲一笔错误的 : 借管理费用 贷银行存款 在按实际做一笔 借管理费用贷银行存款
2020-07-08 16:01:46
你好,可以的。
2020-05-27 13:30:19
你好,这样做是对的,退费时管理费用放在借方,用红字表示
2020-03-30 14:52:41
你好,冲8月份分录 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 借:管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:银行存款 以后这种情况,8月份做账 借:其他应付款 贷;银行存款 发票回来 借;管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2019-10-16 11:36:43
您好 做相同的红字分录
2019-09-18 10:50:40
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