送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-02-28 10:43

借:应付职工薪酬--工资
       贷:其他应收款--社保等
             应交税费--应交个人所得税
             贷:银行存款

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相关问题讨论
借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应收款--社保等 应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
2018-02-28 10:43:53
你好,个人建议还是先计提,然后再做支付分录
2019-07-19 10:43:28
你好,这个是借支款项,而不是费用报销,所以分录是 借;其他应收款,贷;库存现金
2019-06-17 16:02:46
借:管理费用 600,其他应收款 300.贷:现金 900
2017-08-25 21:02:57
你好。您好,这个备用金是转到哪里了?
2022-04-08 09:14:15
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