送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-11-27 20:49

您好,借:银行  100  贷:其他收益  50  其他应付款  50

凶狠的咖啡豆 追问

2023-11-27 20:51

那其他应付款怎样平账呢?需要给我们开发票吗?如果开具发票是哪一类的呢?

廖君老师 解答

2023-11-27 20:52

您好,政府的补助又不用开票的,我们把50打给合作单位不用开票
借:其他应付款 50  贷:银行  50

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相关问题讨论
您好,借:银行 100 贷:其他收益 50 其他应付款 50
2023-11-27 20:49:57
借银行存款贷专项应付款-研发款
2019-12-03 11:57:22
你好 收到补贴款 借;银行存款 贷;递延收益 购买设备 借;固定资产 贷;银行存款 计提折旧 借;研发费用等科目 贷;累计折旧 摊销递延收益 借;递延收益 贷;营业外收入
2018-06-27 15:04:19
没有的话,可以并入管理费用的
2020-11-13 09:34:56
您好,放入管理费用,原本是在管理费用,只是新报表模式分开了
2019-10-23 19:54:53
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