送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-03-01 10:50

你好!借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待认证进项税

啭裑╭ァ落涙 追问

2018-03-01 10:52

跨月红冲作废了一张发票,这个月是不是做一张相反的分录就可以了。

宋生老师 解答

2018-03-01 11:00

您好!是的。红字发票就是做相反的分录。

啭裑╭ァ落涙 追问

2018-03-01 11:02

发票要怎么分开,红冲的那张发票和重新开具的正数发票贴在下个月。

宋生老师 解答

2018-03-01 11:05

你好!发票就贴在你第一个分录上就好了。然后认证后再网上打印认证的清单,作为认证的时候的原始单据

啭裑╭ァ落涙 追问

2018-03-01 11:11

知道了,谢谢。

宋生老师 解答

2018-03-01 11:12

你好!不客气的。

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相关问题讨论
你好!按发票来做账的了。
2019-08-28 17:42:03
你好 5月份,借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷;应付账款 6月份,借;应付账款,贷;银行存款
2019-06-05 16:34:09
你好勾选后借,应交税费,应交增值税进项税额 贷,应交税费,应交增值税待认证进项税额。
2024-04-02 16:13:42
你好! 是的,可以的。你的理解很对
2020-07-15 07:53:07
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2020-04-03 23:27:58
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