- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
1.借:主营业务成本 ××(转出的进项税额),贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) ××(转出的进项税额)。
2023-12-01 11:37:09
其他应作进项税额转出的情形
2019-10-11 11:16:39
纳税检查调减是你企业存在税局要求你自查的情况下才填列的。
进转出,主表第14行,进转出填写。
2019-06-07 14:42:14
您好
请问什么原因要做进项税额转出
2020-06-29 14:05:42
你好
借以前年度损益调整
贷进项税额转出
2021-06-16 08:34:32
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