我公司以研发为主的小规模,现有一台机器客人已订货,在计提工资时,是不是借:制造费用——XX项目——直接人工——工资/社保/公积金,贷:应付职工薪酬;月末结转时借:生产成本——XX项目——直接人工/社保/公积金,贷:制造费用——XX项目——直接人工——工资/社保/公积金?等到确认收入的时候再结转 借:主营业务成本——XX项目, 贷:生产成本——XX项目——直接人工/社保/公积金?收入不一定是当月确认的,能这样做吗?问题2:年终奖计提是不是上月计提,次月发放了?谢谢
飘逸的万宝路
于2018-03-02 14:24 发布 856次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好
那个也可以的
就是看你主营业务成本分的明细不
2020-07-05 13:37:36
你好,贷方是劳务成本
是当月计提的工资
2017-10-17 22:06:00
其实没有太大区别。
2018-11-19 10:08:59
你好,你们单位主营是什么的?这个就是你单位的成本,如果有服务行业的服务人员的工资属于成本。
2021-08-19 08:49:58
您好,因为增值税和企业所得税都要求视同销售,所以确认了收入 。
2017-04-13 23:15:36
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