送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-03 10:41

购进  借;库存商品    贷;银行存款 
销售 借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额) 
借;主营业务成本   贷;库存商品

水杯子 追问

2018-03-03 11:02

也就是要做3笔分录,可是老师,这个电器客户已经在定制时给了我们货款钱了,只是因为我们没有这个电器,才外出采买的。现在是采购员要报销这笔采买电器的费用,我如果按上面的分录做好像有点不符啊

水杯子 追问

2018-03-03 11:09

是不是不要销售 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)这笔分录就对了

水杯子 追问

2018-03-03 11:21

麻烦老师回答下谢谢了,比较着急

邹老师 解答

2018-03-03 13:16

购进 借;库存商品 贷;银行存款 
销售 借;银行存款(已经收款就把应收账款改成银行存款就是了) 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 
借;主营业务成本 贷;库存商品

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购进 借;库存商品 贷;银行存款 销售 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2018-03-03 10:41:42
你好!应该是主营业务收入 和应缴税费—增值税销项
2016-07-07 08:59:42
同学, 这个不对。 中间分录应该是这样的。 领用原材料 借  生产成本 1000 贷 原材料 1000 产品入库  借 库存商品 1000 贷 生产成本 1000 其他的都没有问题。
2022-08-31 17:15:50
是的,可以的,有制造费用的可以结转到本年生产成本
2019-07-10 12:27:31
前两步可以,最后一步未体现收入啊。
2018-11-12 15:44:48
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