每个计提房租、银行付房租、收到发票,都不会在同一时间,计提时借:管现费用-房屋租金,贷:其他应付款。银行付款时借:其他应付款,贷:银行存款。请问下收到发票时怎么做呢?还是我这前面的分录就有问题呢?
若月
于2018-03-05 10:57 发布 845次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,借管理费用贷其他应付款
分摊
2022-07-29 12:37:13

您是销售运费还是采购运费?
2019-10-04 15:57:43

你好,如果这块钱是老板垫支的,外帐这样做对的,内帐就要看你这个现金或银行存款是代办什么意思了。如果这个代表是老板的账户,那是可以的。
2018-09-17 09:57:04

你好,支付的时候
借:其他应付款,贷:银行存款
2022-12-17 09:30:16

同学,您做的是正确的。
2019-12-05 09:34:41
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