送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-16 16:42

你好
借:管理费用 按月摊销
贷:其他应付款 
做摊销表格为附件 摊销6个月

清风 追问

2019-06-16 16:44

收到6个月的发票总额是30万,针对于这张发票还需要做一笔分录吗?

bamboo老师 解答

2019-06-16 16:45

每个月都做一笔摊销的分录 然后摊销表做附件 即可 
发票附在第一个月摊销的凭证后面

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相关问题讨论
你好,借管理费用贷其他应付款 分摊
2022-07-29 12:37:13
您是销售运费还是采购运费?
2019-10-04 15:57:43
你好,如果这块钱是老板垫支的,外帐这样做对的,内帐就要看你这个现金或银行存款是代办什么意思了。如果这个代表是老板的账户,那是可以的。
2018-09-17 09:57:04
你好,具体是什么业务,你之前是怎么做的会计分录?
2018-10-08 15:36:16
这样做分录是正确的了呢
2018-07-31 11:02:48
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