老师,您好!我们2018年支付了2019年05-2020年4月(12个月)的厂房租金,当时是 借 其他应付款, 贷 银行存款 现在发票收到了6个月的发票,现在如何作分录(金额比较大,需要每月摊销)
清风
于2019-06-16 16:41 发布 720次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-16 16:42
你好
借:管理费用 按月摊销
贷:其他应付款
做摊销表格为附件 摊销6个月
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你好,具体是什么业务,你之前是怎么做的会计分录?
2018-10-08 15:36:16
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这样做分录是正确的了呢
2018-07-31 11:02:48
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您好!你为什么要转出。
你的分录本身有点小问题。但是不影响最终的数据
2017-11-03 14:26:58
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同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02
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你好,支付的时候
借:其他应付款,贷:银行存款
2022-12-17 09:30:16
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清风 追问
2019-06-16 16:44
bamboo老师 解答
2019-06-16 16:45