- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好 是的 你本期要抵减就这样写
2020-06-12 14:28:50
借管理费用-办公费 贷银行存款,然后借应交税费-应交增值税-(减免税额)借管理费用负数金额
2021-11-12 18:35:31
你好!计入管理费用-服务费就可以了。可以不分摊。
2018-03-06 11:04:24
你好,开票系统维护费发票280元是在主表的应纳税额减征额栏次填写
2020-06-03 11:00:47
同学,这个感觉放到常规报销里面合适
2022-03-28 14:53:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息