送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-06 15:25

你好,根据应纳税额做转出未交增值税分录就是了 
期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税

小芬 追问

2018-03-06 15:29

期末结转是指全年12月31日结转吗?

小芬 追问

2018-03-06 15:29

是在金蝶软件明细账那里看的?

邹老师 解答

2018-03-06 15:32

你好,是每个月根据增值税应纳税额结转 
看销项税额与进项税额的差额

小芬 追问

2018-03-06 15:42

一般销项大于进项才要结转对吗?

邹老师 解答

2018-03-06 15:43

你好,是的,有应纳税额才需要结转 
有留抵税额是不需要 结转的

小芬 追问

2018-03-06 15:47

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2018-03-06 15:47

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

小芬 追问

2018-03-06 15:49

老师:一般是当月转当月支付吗?

邹老师 解答

2018-03-06 15:50

你好,是当月结转,次月扣缴

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你好,根据应纳税额做转出未交增值税分录就是了 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2018-03-06 15:25:16
月末结转 借应交税费增值税 销项税 贷应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税 贷应交税费增值税进项税 转出未交增值税的差额 结转到应交税费未交增值税
2018-12-19 16:57:06
你好,在有增值税应纳税额的情况下 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2016-11-11 15:38:14
你好 小规模因为 一般增值税只在应交税费-应交增值税科目去核算 。 不走三级科目的
2020-04-24 14:45:27
你好,一般纳税人,留底增值税10不用做分录,原来做的红字冲销,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税(用负数)
2019-10-05 16:30:48
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