如果购买方还是使用税控设备,销售方已经注销税控盘,开具数电发票。 以前月份开具的发票,已经被购买方认证抵扣了,现在购买方出具了开具红字增值税专用发票信息表。销售方怎么在数电平台找不到这张信息表呢??怎么开具红票呢?
Cindy
于2023-12-14 19:55 发布 548次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-12-14 20:08
您好,这是目前普遍存在问题,有信息表,我们在电子税务局输入这个蓝字发票就能开红票了
https://zhuanlan.zhihu.com/p/649328668?utm_id=0数电发票红冲纸票。根据此前多地税务局的答疑情况来看,各票种之间的红冲规则为“新冲旧、电冲纸”
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您好,这是目前普遍存在问题,有信息表,我们在电子税务局输入这个蓝字发票就能开红票了
https://zhuanlan.zhihu.com/p/649328668?utm_id=0数电发票红冲纸票。根据此前多地税务局的答疑情况来看,各票种之间的红冲规则为“新冲旧、电冲纸”
2023-12-14 20:08:22
需要看之前蓝字是啥情况,认证,还是这个是再购买方手上,是的,那购买方开票盘去申请,要是没有,销售方开票盘去申请
2021-04-07 13:40:06
你好,如果你们购买方认证了,购买方开红字信息表,对方红冲就可以的,只需要开多开的那一部分。
2022-03-22 13:52:04
没有这个规定
没有认证,可以按票面含税金额全额减免
2016-04-19 16:44:37
没有,也可以开普通发票的 都可以抵减税收
2015-11-17 15:44:28
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