销售方4月份开出增值税专用发票开错了,在我公司税控系统上申请,开出红字增值税专用发票.5月销售方是不也得开出同样等额的增值税红字发票及正常增值税专用发票吧?
蓝色的梦
于2018-05-11 09:27 发布 985次浏览
- 送心意
职称: ,中级会计师,审计师
2018-05-11 10:52
您好!如果是4月份开错的发票,在当月内是可以作废的,如果跨月了,红字发票申请下来,就按申请的金额冲红。另再补开正常发票是不一定要等额(因开错的发票是由于开错金额导致的,在申请红字的原因中有开错金额这栏勾选)
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您好!如果是4月份开错的发票,在当月内是可以作废的,如果跨月了,红字发票申请下来,就按申请的金额冲红。另再补开正常发票是不一定要等额(因开错的发票是由于开错金额导致的,在申请红字的原因中有开错金额这栏勾选)
2018-05-11 10:52:53
你好!可以按17%开可以认证
2018-05-21 15:16:53
负数发票不用认证,你直接红冲就可以了
2019-12-02 19:19:22
10月就要做进项税转出
2020-02-10 18:03:38
我公司是10月份做进项税额转出 开成功红字信息表次月纳税申报,所属期10月进项税额转出,
2020-02-10 16:03:39
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