外贸企业出口退税。例如,7月5号在电子口岸查到6月出口的某报关单信息已收齐,在7月开具出口发票,供应商也在7月5日开具采购供货发票。在申报增值税的进项税额转出(征退税率有差异所以有进项税额转出)、以及申报外贸企业出口退税时,该笔报关单、出口发票、采购发票是在7月申报(所属期为6月)?还是在8月申报(所属期为7月)?
小鱼儿
于2023-12-15 17:09 发布 272次浏览
- 送心意
艳民老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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附表2这个22栏这个 上期留抵税额退税 这个
2020-04-29 10:43:36
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同学您好,7月处理发票事宜,申报在8月。
2023-12-15 17:11:51
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期初留底进项税额
上期留抵税额 主表第13行
本期进项税额主表第12行
进项转出 主表第14行
出口退税主表第26行
期末留底上期加本期的就是期末留底税额
2020-06-29 15:40:36
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你好 是的 是这样来看的
2020-04-17 16:08:59
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每月要结转增值税明细余额,就不要通过转出未交增值税结转
2020-10-19 09:26:53
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