这个进项税是现在申报的是上月已经认证的进项税吧,还没认证但是已经做到上月账里面了不用填在这里面吧,比如我上个月进项发票含税有一张5千的,一张2万5的,我只认证了这5千的,2万5这张是上月开的票但是这个月才收到我已经做到上月账里面了,那我这里进项税只填这5千的对吗?
菲童牛宝
于2018-03-08 15:18 发布 652次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
1、是的 2、不用
3、对的
2018-03-08 15:23:52
学员你好,我所在的城市的报税系统和开票系统应该是有互相稽核数据的,报税的时候如果比对不上是不能申报成功的,税法上没有规定就不能抵扣了,你可以在下个月抵扣。账务处理的话只是月份的差别不进行处理也可以的。
2018-01-30 14:14:24
只是做账错了,用红字冲错的,然后做正确的就行了,不管本月有没有开票,
2019-06-25 21:43:24
您好,当月申报的时候,在进项税额那边是需要您自己手动输入数据的。您这种所属期认证需要所属期申报的时候进行抵扣,您这种情况需要咨询下当地税务局,是否同意您本期进行抵扣处理
2018-12-04 11:18:01
你好,需要先做进项税额,然后做转出才是的
2018-08-14 16:57:08
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