收到4s店专票,已认证,又收到保险公司赔款,怎么写会计分录借:管理费用 2393.16 进项税 406.84 贷:银行存款 2800借: 银行存款 2800 贷:管理费用 2800 这样对不对?
2333333
于2018-03-09 13:54 发布 986次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-09 13:56
发生费用 借;其他应收款 贷;银行存款
取得赔偿 借;银行存款 贷;其他应收款
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发生费用 借;其他应收款 贷;银行存款
取得赔偿 借;银行存款 贷;其他应收款
2018-03-09 13:56:54
借应付帐款9700
借管理费用负数
借管理费用福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷应付帐款
2020-11-05 13:12:50
不是,这个实际交税的时候才做加计抵减,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-10-18 10:01:12
借 进项税 1 贷利润分配-未分配利润1(或以前年度损益调整)
2019-06-08 15:09:27
你好 最后是转到管理费用里了
2020-05-25 15:46:52
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