送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-09 13:56

发生费用  借;其他应收款   贷;银行存款 
取得赔偿 借;银行存款  贷;其他应收款

2333333 追问

2018-03-09 14:24

又专票,已经认证,进项税怎么办?

邹老师 解答

2018-03-09 14:25

你好,做转出处理就是了

2333333 追问

2018-03-09 14:43

开始还是做费用处理和进项处理,后面做冲减费用和进转出处理,是不是?

邹老师 解答

2018-03-09 14:44

你好,是的,把费用冲销,同时做转出处理

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相关问题讨论
发生费用 借;其他应收款 贷;银行存款 取得赔偿 借;银行存款 贷;其他应收款
2018-03-09 13:56:54
借应付帐款9700 借管理费用负数 借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应付帐款
2020-11-05 13:12:50
不是,这个实际交税的时候才做加计抵减,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-10-18 10:01:12
借 进项税 1 贷利润分配-未分配利润1(或以前年度损益调整)
2019-06-08 15:09:27
你好 最后是转到管理费用里了
2020-05-25 15:46:52
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