老师好,我公司是一般纳税人,稻谷加工成大米,销项税17%。因是采用增值税核定扣除的方法,2017年以前没有按定额扣除的要补交税款,税务局发了“纳税评估自查报告”给我,其中“调账记录”怎么写的?谢谢老师。
朱
于2018-03-10 22:47 发布 1223次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,一般情况下,调账记录就是按实际做的凭证编写即可。补税时,借;应交税费-未交增值税,1379.37,贷:现金或者银行存款,1379.37。计提时,借,主营业务成本,1379.37,贷:应交税费-应交增值税-进项转出,1379.37。同时,借;主营业务成本,10610.53,贷:原材料,10610.53。
2018-03-10 23:11:03

您好,您好,一般情况下,调账记录就是按实际做的凭证编写即可。
2018-03-10 23:11:21

你好,你能修改之前的申报表吗?允许你们修改的话可以的。
2021-12-09 15:16:18

6%
2017-07-10 21:36:30

纳税评估就是根据纳税人上一年的纳税额,纳税在行业当中的水平做出一个评估。评定为ABCDM登记
2018-11-07 10:30:56
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