A公司租赁7月一办公场所,并且支付了半年的房租,已按月进行分摊,10月转租了部分给B公司,11月给B公司开具了发票,当月会计分录如何做,是就开票不含税金额直接递减当月的管理费用吗 还是需要按月抵减
981157841
于2023-12-21 16:30 发布 218次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2023-12-21 16:33
借:银行存款
贷:其他业务收入-转租收入
应交税费-应交增值税
借:其他业务成本
贷:预付账款(就是你预付的房租)
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你好,如果都是专票的话,就是不含税的金额。
2022-01-11 14:53:07
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借:银行存款
贷:其他业务收入-转租收入
应交税费-应交增值税
借:其他业务成本
贷:预付账款(就是你预付的房租)
2023-12-21 16:33:47
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同学,你好
嗯嗯,是的
2022-02-14 15:48:46
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借 应交税费---应交增值税(进项税额) 贷 管理费用 借 应交税费---未交增值税 贷 应交税费-应交增值税(进项税额)
2019-05-27 17:36:05
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可以的额,这个可以直接做管理费用办公费
2020-06-22 12:53:10
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