丁公司2021年 1月1日向客户销售产品一批,现销价格300万元,成本 180万元, 书面合同约定:客户分别在 2021年至2023 年每年末支付不含税价款 150 万元、100 万元、 50万元,同时甲公司收款时向其开具增值税专用发票,增值税税率为13%,企业所得税税率 为25%,采用资产负债表债务法核算所得税。客户已按合同约定时间分别支付了价款及增值 税,不考虑融资成分。 要求:根据上述资料,写出上述交易及递延所得税的相关会计分录
无私的招牌
于2023-12-22 19:25 发布 288次浏览
- 送心意
姜再斌 老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2023-12-22 19:27
你好,本题计算分析需要一些时间,稍后回复你!
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可以,同学。你是一般纳税人就可以开具增值税发票。
你指的不同税率是什么意思
2019-06-05 21:54:08
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你好,本题计算分析需要一些时间,稍后回复你!
2023-12-22 19:27:16
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不能扣除增值税的。
2022-05-20 13:22:02
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您好,出租房屋的增值税税率为9%,取得的进项税发票可以抵扣的
2019-12-13 11:10:58
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所得税和增值税的定义不同,涉税范围不同
2019-03-25 12:07:27
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姜再斌 老师 解答
2023-12-22 20:35