送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-03-12 09:54

借:朱营业成本贷:银行存款

2333333 追问

2018-03-12 10:07

我们从A企业接一个工程100万工程,然后我们又 
水电和板材这些都是外包给人家做的,但材料是我们公司提供 
 
账务应该怎么做啊

袁老师 解答

2018-03-12 10:33

这个收款确认收入,支付款项索要发票确认成本

2333333 追问

2018-03-12 10:35

分录怎么做合理

袁老师 解答

2018-03-12 10:43

参照真账实操房产建筑课程学习吧

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相关问题讨论
你好,需要清的
2016-11-21 17:57:14
借:朱营业成本贷:银行存款
2018-03-12 09:54:16
应交税费-销项税=22000000*9%=1980000 应收账款是主营业务收入%2B应交税费=22000000%2B1980000=23980000
2021-08-05 08:44:37
应收账款负数就是预收账款,应交税费负数可能是存在留底税额
2019-06-14 09:06:51
您好,不含税收入89000,销项税额89000*13%=11570,所以价税合计为89000+11570=100570,款项未收到,所以应收账款为100570
2020-07-27 21:48:10
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