我进项是11%,销项是17%,税负是3%,比如我这个月销项是200万,进项是217.5万,可是进项票不能比销项票多,这个账目怎么处理,增值税应该怎么抵扣
菲童牛宝
于2018-03-13 13:59 发布 1261次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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编制如下分录抵扣:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 200-217.5
贷:应交税费-未交增值税 200-217.5
2018-03-13 14:11:28
进项实际中有时会大于销项税额。
那个账你不会做
2018-03-12 18:30:44
计算需要抵扣的进项税额=(17%-3%)*2000/(1+17%)
2018-03-08 13:50:17
你好,长期不纳税是会容易引起税局注意的
2017-03-14 13:59:20
您好,这个是一般计税吗?一般计税是销项税额减进项税额。这个进项税额16万多可以全部抵扣之后再去交税,你看你们地区有没有税负要求,现在很多地区没有了,可以抵扣,
2021-03-24 08:20:47
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