预交电费,借:预付账款 贷:银存;代收商铺电费,借:银存 贷:其他应收 ,我收到电费发票时借:管理费用,借:其他应收,贷:预付账款,这样对吗
左岸
于2018-03-13 15:26 发布 1132次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
代收 借;银行存款 贷;其他应付款
代付借;其他应付款 贷;银行存款
应当是这样处理的
2018-03-13 15:29:47
先记入预付账款科目,然后分摊到每个月管理费用
2020-05-13 11:09:49
有影响的,及时找发票想办法处理掉吧
2017-05-01 14:13:53
你好,管理费用金额部分
2018-03-13 11:52:15
接上请问老师,501是什么来的?酒店开来的发票,包不包括22000。接上个问题个问题
2017-11-14 10:42:43
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