公司三月份成立,在3月中旬就提前用现金支付给第三方交员工社保,这笔会计分录怎么做?还有四月份发工资,这笔社保要从员工工资中扣除,分录怎么做呢?
曾曾
于2018-03-15 18:03 发布 1226次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-03-15 18:35
一、付款时
借:其他应付款——XX公司
贷:银行存款
二、代扣社保时
借:银行存款
贷:其他应付款——XX公司
相关问题讨论

一、付款时
借:其他应付款——XX公司
贷:银行存款
二、代扣社保时
借:银行存款
贷:其他应付款——XX公司
2018-03-15 18:35:25

你好!你们付钱给第三方,然后第三方支付你们应该支付的公司?
2019-12-20 16:02:25

题目的意思是第三方收取的手续费是要退回的吗
2018-09-19 15:24:55

您好
借:银行存款
财务费用
贷:应收票据
2019-06-13 10:27:03

借主营业务成本,应交税费-抵减税额贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银行
2020-07-16 13:17:13
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曾曾 追问
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