- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-01-04 21:01
您好,借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬-应计工资 5000
借:应付职工薪酬-应计工资 5000 贷:银行 4900 其他应付款 100
借:管理费用-工资 -100 贷:应付职工薪酬-应计工资 -100
借:应付职工薪酬-应计工资 -100 贷: 其他应付款 -100
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您好,借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬-应计工资 5000
借:应付职工薪酬-应计工资 5000 贷:银行 4900 其他应付款 100
借:管理费用-工资 -100 贷:应付职工薪酬-应计工资 -100
借:应付职工薪酬-应计工资 -100 贷: 其他应付款 -100
2024-01-04 21:01:04
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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 -社保
借;应付职工薪酬-工资 -社保 贷;银行存款
2016-04-06 11:20:26
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你好,计提5000,发放4000就这样做分录
借;管理费用等科目5000,贷;应付职工薪酬5000
借;应付职工薪酬4000,贷;银行存款 4000
之前多发放这样做分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 1000
2019-11-21 09:31:10
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替员工支付食堂饭钱时 借 其他应收款——饭钱 贷 库存现金
计提工资时 借 管理费用等——工资 贷 应付职工薪酬——工资
发放工资时 借 应付职工薪酬——工资 贷 其他应收款——饭钱 应交税费——应交个人所得税 银行存款
2018-05-02 19:42:30
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您好,同学,如果是直接给公司钱,那么就是计入营业外收入,分录如下:
借:库存现金
贷:营业外收入
如果是从工资中扣除,您可以正常计提工资,发放时确认罚款:
借:应付职工薪酬
贷:营业外收入
银行存款
2020-07-28 11:01:29
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