送心意

家权老师

职称税务师

2024-01-05 10:50

那么先挂预付账款科目

大力的哑铃 追问

2024-01-05 10:57

老师,还有房租也是一样的问题,

家权老师 解答

2024-01-05 10:57

预付房租
借:其他应收款-房东
贷:银行存款
按月摊销
借:管理费用-房租     
贷:预付账款-房租
收到发票
借:预付账款-房租
     应交税费-增值税-进项
贷:其他应收款-房东

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相关问题讨论
你好,计入固定资产就可以了
2019-09-30 16:40:40
您好 借:预付账款 8400 贷:银行存款 8400 收到发票 借:固定资产 8400 贷:预付账款 8400 借:管理费用 贷:累计折旧
2019-09-30 16:43:04
那么先挂预付账款科目
2024-01-05 10:50:46
你好 借:管理费用——福利费贷:应付职工薪酬——职工意外保险 借:应付职工薪酬——职工意外保险 贷:银行存款
2020-05-04 09:49:26
你好,可以计入管理费用——办公费 借:管理费用-办公费 贷:银行存款/现金
2020-01-06 13:26:58
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