送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-01-08 09:17

你好,这个不用体现税额的增加,按照下面这么做就可以

武月红 追问

2024-01-08 09:21

到时候付款的时候才体现税额吗

东老师 解答

2024-01-08 09:22

对,付款拿到发票的时候才会体现税额的

武月红 追问

2024-01-08 09:31

但我现在已经拿到发票了啊

东老师 解答

2024-01-08 09:32

啊,抱歉,如果说拿到发票了,就按照上面这么做就行

东老师 解答

2024-01-08 09:32

有抵扣的就进入到待认证进项税额里面

武月红 追问

2024-01-08 09:33

那我就直接借:管理费用,应交税费-待认证进项税额,贷:应付账款

东老师 解答

2024-01-08 09:34

对,没错,这么做账就可以了

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相关问题讨论
你好,这个不用体现税额的增加,按照下面这么做就可以
2024-01-08 09:17:49
借方管理费用,负数 贷方应付账款 负数 应交税费-进项转出 正数
2024-06-24 09:11:59
对的,你第二个分录是正确的
2020-03-17 10:18:10
您好,应付账款是指采购库存商品、原材料等公司主营业务成本的应付账款,其他应付款是指除采购入库以外的应付款,所有非主营业务成本的商品采购都用其他应付款,比如支付费用、购入设备等
2024-05-14 14:41:45
后面回来发票时红冲这个分路再按发票入账。
2023-10-13 09:44:41
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