老师是这样的,我公司生产经营农产品,这个月给别的公司做了一次培训(偶尔),培训收入是2500元,占用了我们公司自己的场地,我现在做账,借:银行存款,贷:其他业务收入。结转时:借:其他业务成本 ,贷什么科目。
紧张的老师
于2015-11-15 14:37 发布 716次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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第二个更规范。
借其他业务成本10000 制造费用20000 贷银行存款30000 借应收账款10000贷其他业务收入10000
开票时确认相应的增值税纳税义务,上面分录我未考虑增值税。
2018-05-01 17:50:56
累计折旧或累计摊销
2015-11-15 14:41:08
是的。收入和成本要对应。你的分录正确。
2020-05-22 07:15:36
有没更简单的方法
没有
2021-07-06 11:25:39
你好,可以的,你确认收入的时候应该有一个应交税费。
2021-07-21 14:29:46
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